Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005/16 | objednávam si u Vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 151,78 € | 29.11.2016 | 21.12.2016 | Objednávka | |||||
| 1002/16 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 186,05 € | 29.11.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1000/16 | objednávame si u Vás vyhotovenie korektúru textov pre plagát/ Hodnotenie eurokych a investičných fondov. Urad Vlady čz: 496/16 cena:39,00€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 39,00 € | 29.11.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1001/16 | Objednávame u Vás zalomenie letákov Hodnotenie 1ks ´150,00€ urad vlady | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 180,00 € | 29.11.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0998/16 | farba:: PANTONE. č.385 -5kg, | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 128,88 € | 29.11.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21161192 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 117,73 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161193 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 380,05 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161194 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 246,72 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161195 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 303,22 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161196 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 139,79 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161197 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 84,83 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161190 | opravy spŕch v ubytovacích bunkách | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 495,68 € | 28.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161178 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 54,78 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161185 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 384,20 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161186 | pogumované valce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 4 976,64 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161187 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 57,00 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161189 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 342,35 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161191 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161188 | oprava lepičky + ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 130,44 € | 28.11.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 0996/16 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 19,92 € | 28.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka |