Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23054
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0389/17 | objednávam si u Vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 147,40 € | 10.04.2017 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
170361 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 229,68 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
170362 | polygrafický materiál - ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 36,96 € | 07.04.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
0351/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 109,99 € | 07.04.2017 | 02.05.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0371/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 467,88 € | 07.04.2017 | 02.05.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0362/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 42,37 € | 07.04.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
170354 | telef.poplatky 03/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143,53 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
170353 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 06.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
170359 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 62,50 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
170360 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 129,35 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
170355 | oprava kúrenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 477,60 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
170357 | prenájom rohoží 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
170356 | obsluha kotolne 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 06.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
31170005 | správny poplatok II. Q. 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
170358 | ND k PC -Corsair 2 GB, CL11 Kingston | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 60,00 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
0337/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 221,85 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
170345 | fotografie, plagáty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 19,68 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
170344 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 216,00 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
170350 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 110,63 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
170349 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 57,90 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |