Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0049/21 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 226,30 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0059/21 | Objednávame u Vás adaptér AXAGON RVH-vgan-vga | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 9,60 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Objednávka | |||||
| 0047/21 | Objednávame u Vás opravu knihárskej znášačke | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31366767 | 163,20 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210054 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 31,89 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210055 | obal na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 36,74 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210047 | údržba VT 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210052 | Vema -programové vybavenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210049 | prenájom kopírky 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 87,39 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210048 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210056 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 36,37 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210053 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 94,84 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210060 | spotreba plynu 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 422,84 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210059 | telefon. poplatky 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 115,68 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210081 | automatická závora Rapid N | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 1 620,00 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0008 | Poistenie majetku 1.3.2021-31.5.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 645,32 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 0046/21 | respirátor FFP2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vineria, s. r. o. | 36309591 | 343,20 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0045/21 | Objednávame u Vás demineralizovanú vodu, 6 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,64 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0051/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 37,34 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210043 | Prenájom rohoží 1.1.2021-30.1.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,26 € | 05.02.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210046 | prenájom kopírky 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 482,64 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra |