Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210164 | PHM 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 101,37 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210163 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210161 | telefon.poplatky 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 129,35 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210159 | obsluha kotolne 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 08.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210169 | údržba a opravy výťahov 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0123/21 | účasť Mgr.Silvie Kordošovej na školeni: Správaregistratúry v informačných systémoch-aktuálne novinky a zmeny, novelizácia opatrenia s plánovanou účinnosťou od 1.5.2021, cena 78 eur, firma:EDOS-PEM, s.r.o. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 78,00 € | 08.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210156 | Taška na notebook ACER | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 36,12 € | 07.04.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210157 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 990,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 210158 | Prenájom kopírky 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 647,58 € | 07.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0114/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 23,14 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0115/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 57,93 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0113/21 | Objednávame u Vás č.z: 65/21, Trexima,lamino lesk,64x45, 75 th č.z: 62/21, Layout, lamino lesk, 32x45, 350 th č.z: 67/21, Justič.revue 3/21, 32x45,lamino mattne 480 th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 63,34 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210154 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,10 € | 31.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210153 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 47,99 € | 31.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210152 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 467,95 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210155 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 19,15 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| Z21010 | reklama 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 230,02 € | 30.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0111/21 | Objednávame u Vás Háčiky č54 Brehmer na niťošičku Polygraph -20ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grafosale CZ, spol.s.r.o. | 25340883 | 132,00 € | 30.03.2021 | 29.04.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210149 | obaly na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 47,50 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210148 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 80,14 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |