Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24500

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210390 Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SOJÁK - servis EPS 22675418 142,56 € 08.07.2021 19.07.2021 Faktúra
210389 telefon.poplatky 06/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 117,92 € 08.07.2021 19.07.2021 Faktúra
210391 obsluha kotolne 06/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 08.07.2021 12.08.2021 Faktúra
210383 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 169,03 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
0334/21 Objednávame u Vás právnické služby týkajúce sa personálnej oblasti - neospravedlnená absencia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 468,00 € 07.07.2021 16.07.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
210370 športový materiál UR 126 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 RichSport s.r.o. 36740624 318,84 € 06.07.2021 06.07.2021 Faktúra
210387 prenájom kopírky 06/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 104,38 € 06.07.2021 19.07.2021 Faktúra
210393 údržba VT 06/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 942,00 € 06.07.2021 19.07.2021 Faktúra
210384 PHM 06/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 261,75 € 06.07.2021 20.07.2021 Faktúra
210388 prenájom kopírky 06/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 822,95 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
210385 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 35,92 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
210379 oprava - brúsenie nožov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 79,73 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
210386 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ROMAX RK s.r.o. 46135651 337,82 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
210367 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 592,95 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
210382 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 61,44 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
210381 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 395,96 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
210380 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 539,86 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
210369 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 559,42 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
210368 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 423,97 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
210372 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 28,74 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra