Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21774

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0732/21 Objednávame u Vás lamino lesk č.z:205/21,Eurofondy,3100 th, 32x45cm,lamino lesk Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Laminovanie s.r.o. 53502868 186,00 € 07.12.2021 15.12.2021 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0738/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 18,15 € 07.12.2021 15.12.2021 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0740/21 Objednávam zabezpečenie zberu a vývozu odpadu pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 100,80 € 07.12.2021 15.12.2021 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
210778 kooerácia - laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Laminovanie s.r.o. 53502868 462,95 € 06.12.2021 10.12.2021 Faktúra
210782 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 82,13 € 06.12.2021 16.12.2021 Faktúra
210784 telefon. poplatky 11/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 101,09 € 06.12.2021 16.12.2021 Faktúra
210779 PHM 11/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 237,49 € 06.12.2021 27.12.2021 Faktúra
0736/21 Výroba a montáž mobiliáru podľa požiadavky školy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lencos In spol. s r.o. 46475184 82 403,24 € 06.12.2021 15.12.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0731/21 Objednávame u Vás UV lamino 279/21. Riziko, 110 th,32x45, lamino lesk 277/21: Právny obzor, 140th, 45x64, matné lamino 280/21: Justičná revue, 480th,32x45,matné lamino Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Laminovanie s.r.o. 53502868 63,89 € 06.12.2021 15.12.2021 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0730/21 Objednávame u Vás širálovanie kalendárov: A3, po kratšej strane, špirála biela, 14 listov, 550 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 I V A - SR, s.r.o. 44246871 240,00 € 06.12.2021 04.01.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0734/21 Odstránenie havárie na rozvode vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ivan Bordáč 35085665 396,00 € 06.12.2021 04.01.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
210776 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 332,40 € 03.12.2021 12.01.2022 Faktúra
210775 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 804,00 € 03.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0726/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 82,13 € 03.12.2021 06.12.2021 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0727/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 84,21 € 03.12.2021 06.12.2021 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0728/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 35,21 € 03.12.2021 06.12.2021 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0725/21 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 145,63 € 03.12.2021 15.12.2021 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0735/21 Objednávame u vás brúsenie nožov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 76,56 € 03.12.2021 04.01.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
210777 Antigénové certifikované výterové testy na COVID-19 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 230,00 € 02.12.2021 13.12.2021 Faktúra
210771 prenájom kopírky 11/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 816,29 € 02.12.2021 15.12.2021 Faktúra