Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23DŠJ221 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 555,39 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ219 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,27 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
23DP497 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 3.Q. technického roku, Dodávka a výmena snímačov EPS Lites s pätlicou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 879,40 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ220 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 313,91 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
23DP500 | Čistenie odpadu, čistenie elektrickou špirálou, demontáž a montáž WC, výmena rohového ventilu, monitoring kanalizácie. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav MAREK | 32066848 | 1 026,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ222 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 396,21 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ223 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 221,07 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ224 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 800,13 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ214 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 383,18 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ215 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 202,28 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ216 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 246,29 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ217 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 134,14 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ218 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 254,97 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
23KV02 | 3D Food printer Procusini 5.0, 00019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gastroservis, spol. s.r.o. | 44447507 | 3 816,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
23DP494 | Náplne do 3D Food printer Procusini, tmavá 1003,biela 10073, ružová 10077, modrá 10076, marcipán natural 10030 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gastroservis, spol. s.r.o. | 44447507 | 1 677,60 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
23DP495 | Náplne do 3D Food printer Procusini, choco Tmavá 10031,choco biela 10073, choco ružová 10077,choco modrá 10076, marcipán natural, nerezový zásobník, nerezový dávkový hrot, silikónová podložka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gastroservis, spol. s.r.o. | 44447507 | 1 676,40 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
23DPČ014 | za materiál KON-RAD PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 342,07 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
23DPČ018 | za materiál QUALITED PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 571,53 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
23DPČ016 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 127,58 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
23DPČ017 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 862,74 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |