Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9953

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DPČ015 za materiál PICADO PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 744,98 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
23DP499 Lektorské služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 600,00 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DP493 elektrika 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 8 871,19 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DP491 plyn 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 40 501,44 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
23DP492 Divadelné predstavenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Divadlo Nová scéna 00164861 1 935,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
23DP490 Elektromechanické čistenie kanalizácie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ASAP - Group SK s.r.o. 51882001 264,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
23DP489 voda 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 14 457,10 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
VO/0265/23 Čistiace prostriedky, kancl.potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 678,07 € 13.12.2023 09.01.2024 Objednávka
VO/0266/23 Kontrola a údržba Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 313,20 € 13.12.2023 09.01.2024 Objednávka
VO/0267/23 Taniere, príbory Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VEMZU Czech Republic, s.r.o. - ver. 2.0 01772040 4 836,00 € 13.12.2023 09.01.2024 Objednávka
VO/0268/23 Analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 13.12.2023 09.01.2024 Objednávka
VO/0269/23 Zabezpečenie tanečného vystúpenia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. art. Stanislava Marešová 8752136404 490,00 € 13.12.2023 09.01.2024 Objednávka
VO/0264/23 Oprava podlahy na 1. poschodí školského internátu. Potreba opravy povrchu podlahovej krytiny na chodbách a vo vestibule prvého poschodia školského internátu. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ND-PODLAHY s.r.o. 51481723 6 949,86 € 13.12.2023 09.01.2024 Objednávka
VO/0270/23 Priemyselné čistenie prádla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 203,15 € 13.12.2023 17.01.2024 Objednávka
23DP484 prenájom predložiek str. 811 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,96 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP488 IT-Care 12/2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP479 Deratizácia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 262,50 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP487 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 258,03 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP486 Pranie a žehlenie bielizne 2023 11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 556,85 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
VO/0257/23 Kontrola 28 izieb proti výskytu ploštici posteľnej s kladením monitorovacích pások. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 504,00 € 11.12.2023 21.12.2023 Objednávka