Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24DP081 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 24,91 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
24DP083 | prenájom predložiek str. 811 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,44 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
24DŠJ063 | za materiál Mäso - Údeniny K. Achberger | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 66,33 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
24DŠJ062 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 455,24 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
24DŠJ061 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 289,30 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
24DŠJ060 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 62,28 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
24DP084 | Oprava transformačnej stanice TS 000-573 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 5 713,79 € | 19.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
24DP079 | komunálny odpad | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 764,12 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
24DP080 | odvoz odpadu 1.splátka na rok 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 539,98 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
24DŠJ059 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 89,70 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
24DŠJ057 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 325,44 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
24DŠJ058 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 255,21 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
VO/0037/24 | Právne služby – ukončenie dodávateľských zmlúv. Nutné konzultácie s právnikom ohľadom otázok súvisiacich s ukončením činnosti organizácie. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BUČKO & PARTNERS s.r.o | 53968191 | 600,00 € | 18.03.2024 | 01.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0039/24 | Poistenie osôb - cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 24,91 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0040/24 | Čistiace a hygienické prostriedky prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 381,56 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0038/24 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 57,99 € | 18.03.2024 | 11.04.2024 | Objednávka | |||||
24DŠJ054 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 28,56 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
24DŠJ055 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 128,84 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
24DŠJ056 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 274,56 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
24DP078 | plyn 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26 368,94 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |