Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DP081 cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 24,91 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
24DP083 prenájom predložiek str. 811 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 64,44 € 21.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DŠJ063 za materiál Mäso - Údeniny K. Achberger Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. 50196766 66,33 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
24DŠJ062 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 455,24 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
24DŠJ061 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 289,30 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
24DŠJ060 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 62,28 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
24DP084 Oprava transformačnej stanice TS 000-573 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NZES energy s.r.o. 47076097 5 713,79 € 19.03.2024 02.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP079 komunálny odpad Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 7 764,12 € 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
24DP080 odvoz odpadu 1.splátka na rok 2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 539,98 € 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
24DŠJ059 za materiál BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 89,70 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DŠJ057 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 325,44 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DŠJ058 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 255,21 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
VO/0037/24 Právne služby – ukončenie dodávateľských zmlúv. Nutné konzultácie s právnikom ohľadom otázok súvisiacich s ukončením činnosti organizácie. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BUČKO & PARTNERS s.r.o 53968191 600,00 € 18.03.2024 01.04.2024 Objednávka
VO/0039/24 Poistenie osôb - cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 24,91 € 18.03.2024 10.04.2024 Objednávka
VO/0040/24 Čistiace a hygienické prostriedky prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 2 381,56 € 18.03.2024 10.04.2024 Objednávka
VO/0038/24 Cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 57,99 € 18.03.2024 11.04.2024 Objednávka
24DŠJ054 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 28,56 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DŠJ055 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 128,84 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DŠJ056 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 274,56 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DP078 plyn 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 26 368,94 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra