Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92190122 K-Ten KOVO, s.r.o. - nákup školských stoličiek a stolov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 3 232,00 € 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
92190123 František Rác - GAS servis - prehliadka plyn.horáka Giersch MG1 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 František Rác - GAS servis 36929875 105,75 € 27.06.2019 17.07.2019 Faktúra
92190124 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 6/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 255,00 € 27.06.2019 17.07.2019 Faktúra
92190120 Oliver Csóka - čerpanie daru: panel na učebnú pomôcku Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Oliver Csóka 32117264 45,71 € 26.06.2019 28.06.2019 Faktúra
92190121 Anton Jendek - A+Z - nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Anton Jendek - A+Z 40503739 30,48 € 26.06.2019 04.07.2019 Faktúra
92190119 ELEKTROSPED, a.s. - čerpanie daru: Tablet Lenovo TAB3 10 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 187,90 € 25.06.2019 27.06.2019 Faktúra
92190118 Alza.sk s.r.o. - nákup materiálu: Škola škole Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Alza.sk s.r.o. 36562939 555,89 € 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
92190116 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:čerpanie SF Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 145,38 € 19.06.2019 20.06.2019 Faktúra
92190117 Radoslav Štiegel - TESA - nákup materiálu: sady prevodníkov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Radoslav Štiegel - TESA 37430289 109,74 € 19.06.2019 20.06.2019 Faktúra
92190114 Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Anton Jendek - A+Z 40503739 52,70 € 19.06.2019 28.06.2019 Faktúra
92190115 Anton Jendek - A+Z - nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Anton Jendek - A+Z 40503739 99,00 € 19.06.2019 28.06.2019 Faktúra
92190113 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 16,99 € 18.06.2019 25.06.2019 Faktúra
92190112 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 6/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 12.06.2019 20.06.2019 Faktúra
92190107 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 82,49 € 12.06.2019 28.06.2019 Faktúra
92190108 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 12,78 € 12.06.2019 28.06.2019 Faktúra
92190111 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - update aSc Agenda SŠ Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 189,00 € 11.06.2019 21.06.2019 Faktúra
92190110 EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 5/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 237,00 € 10.06.2019 14.06.2019 Faktúra
92190106 SPP, a.s. - odber plynu za 5/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 4 099,33 € 10.06.2019 27.06.2019 Faktúra
92190105 BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 5/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 5 028,35 € 06.06.2019 18.06.2019 Faktúra
92190104 BVS, a.s. - odber vody za 5/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 659,78 € 03.06.2019 14.06.2019 Faktúra