Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92190122 | K-Ten KOVO, s.r.o. - nákup školských stoličiek a stolov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 3 232,00 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
92190123 | František Rác - GAS servis - prehliadka plyn.horáka Giersch MG1 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 105,75 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
92190124 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
92190120 | Oliver Csóka - čerpanie daru: panel na učebnú pomôcku | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Oliver Csóka | 32117264 | 45,71 € | 26.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
92190121 | Anton Jendek - A+Z - nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 30,48 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
92190119 | ELEKTROSPED, a.s. - čerpanie daru: Tablet Lenovo TAB3 10 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 187,90 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
92190118 | Alza.sk s.r.o. - nákup materiálu: Škola škole | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 555,89 € | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
92190116 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 2 145,38 € | 19.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
92190117 | Radoslav Štiegel - TESA - nákup materiálu: sady prevodníkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Radoslav Štiegel - TESA | 37430289 | 109,74 € | 19.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
92190114 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 52,70 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
92190115 | Anton Jendek - A+Z - nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 99,00 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
92190113 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
92190112 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 6/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
92190107 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 82,49 € | 12.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
92190108 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,78 € | 12.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
92190111 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - update aSc Agenda SŠ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 11.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
92190110 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 237,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
92190106 | SPP, a.s. - odber plynu za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 099,33 € | 10.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
92190105 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 028,35 € | 06.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
92190104 | BVS, a.s. - odber vody za 5/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 659,78 € | 03.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra |