Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92210163 | Jozef Ferko AV-EL mak. - materiál na údržbu:balenie cínu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 71,30 € | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
92210156 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,03 € | 12.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
92210155 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 12.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
92210161 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
92210162 | František Rác - GAS servis - prehliadka plynového horáka MG1 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 105,75 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
92210160 | Jozef Kiss - odborná prehliadka a skúška tlak.zariadení:plyn.kotolňa TB1 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jozef Kiss | 48342050 | 132,00 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
92210159 | Jozef Kiss - odborná prehliadka a skúška plyn.zariadení:kotolňa,kotle,rozvod plynu,expanzomat | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jozef Kiss | 48342050 | 867,60 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
92210154 | SPP, a.s. - odber plynu za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 954,43 € | 07.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
92210157 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 10/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
92210158 | VNET, a.s. - internet za 10/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
92210152 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 239,35 € | 04.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
92210153 | Marián Zeman - servis výťahov za 7 - 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 04.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
92210150 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,00 € | 01.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
92210151 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,00 € | 01.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
92210149 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
92210148 | BVS, a.s. - odber vody za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 746,05 € | 28.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
92210145 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,02 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
92210147 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 640,00 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
92210146 | VEMAPOS, s.r.o. - oprava vetvy ÚK: dodávka a montáž nabíjacieho čerpadla | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 792,40 € | 27.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
92210144 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. - dezinfekčné prostriedky:rúška, respirátory, savo... | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 143,71 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |