Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92210209 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 12/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 01.12.2021 15.12.2021 Faktúra
92210202 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 11/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 255,00 € 01.12.2021 12.01.2022 Faktúra
92210201 BVS, a.s. - odber vody za 11/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 840,22 € 29.11.2021 10.12.2021 Faktúra
92210200 ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 0,74 € 26.11.2021 07.12.2021 Faktúra
92210199 Silring s.r.o. - nákup svietidiel do telocvične Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Silring s.r.o. 47021071 2 520,00 € 23.11.2021 01.12.2021 Faktúra
92210197 INSEKTPOL spol. s r.o. - deratizácia Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 216,00 € 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
92210196 Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. - prezentácia školy v týždenníku MY Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 180,00 € 22.11.2021 07.12.2021 Faktúra
92210198 Kominár s.r.o. - kontrola a čistenie komína - kotolňa a drevomont.barák Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Kominár s.r.o. 47229632 109,00 € 22.11.2021 10.12.2021 Faktúra
92210195 Mgr.Ladislav Ferenci - webshop - Otvorená škola: nákup športového náradia - olymp.kotúče 20kg Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Mgr.Ladislav Ferenci - webshop 46412727 160,00 € 19.11.2021 22.11.2021 Faktúra
92210194 Mgr.Ladislav Ferenci - webshop - Otvorená škola: nákup športového náradia - činky KETTLE BELL Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Mgr.Ladislav Ferenci - webshop 46412727 86,90 € 19.11.2021 22.11.2021 Faktúra
92210192 HAGARD:HAL, spol. s r.o. - nákup elektroinštalančného materiálu:káble,ističe,lišty,svorky a iné - Škola škole Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 503,88 € 18.11.2021 18.11.2021 Faktúra
92210193 Solitea Slovensko, a.s. - školenie PAM VEMA - základné: Šmahovská, Hrdlovičová Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 258,00 € 18.11.2021 26.11.2021 Faktúra
92210191 EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 10/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 213,00 € 15.11.2021 19.11.2021 Faktúra
92210176 HASTEX s.r.o. - kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HASTEX s.r.o. 17312396 874,80 € 11.11.2021 22.11.2021 Faktúra
92210178 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 65,98 € 11.11.2021 29.11.2021 Faktúra
92210177 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 9,60 € 11.11.2021 29.11.2021 Faktúra
92210189 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2021 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 18,00 € 10.11.2021 18.11.2021 Faktúra
92210190 LIFEšport s.r.o. - Otvorená škola - nákup športového náradia: bežecký trenažér, hrudný pás Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 LIFEšport s.r.o. 36619558 1 456,00 € 10.11.2021 19.11.2021 Faktúra
92210185 TWINS-SK, s.r.o. - oprava časti výplne fasády školy Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 TWINS-SK, s.r.o. 35859318 586,28 € 08.11.2021 16.11.2021 Faktúra
92210187 SPORTISIMO SK s.r.o. - Otvorená škola - nákup športového náradia: tenisové rakety,loptičky Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPORTISIMO SK s.r.o. 44156979 321,50 € 08.11.2021 16.11.2021 Faktúra