Faktúry
Počet záznamov: 4300
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD079 | prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD080 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 81,48 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD082 | nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD083 | voda, stočné, spotreba elektrina, tel. poplatky, ostatné prev. náklady, OLO, revízie, deratizácia a dezinfekcia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD081 | honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 750,00 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD075 | kreslo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 357,60 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD077 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 640,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD076 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 520,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD073 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD074 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 110,31 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD072 | prenájom rekl. stojan | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 135,00 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD071 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ArtJob s.r.o. | 47508183 | 264,00 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD070 | bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 24.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD069 | autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 159,53 € | 23.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD066 | grafický návrh plagátu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 420,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD067 | bulletiny, plagáty | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 1 080,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD064 | autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 389,36 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD065 | autorská odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 994,80 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD068 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Mrázová | 50553461 | 80,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD060 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD061 | plagáty, program marec 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD063 | grafické práce plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD059 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 106,30 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD057 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 15.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD058 | záznam predstavenia Letmý sneh | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián | 42263743 | 150,00 € | 15.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD054 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 70,35 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD056 | poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 264,13 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD062 | tlač programu marec 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 350,40 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD055 | nákup SL 1285 ks, nákup SL, príspevok na stravovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 343,30 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
FD052 | prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 80,00 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |