Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0262/20 | potraviny/mlieko, chlieb, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 917,05 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0407/20 | ochranné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 144,00 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/20 | materiál na údržbu, mraznička, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 312,43 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0261/20 | sada klúčov, nožnice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 98,00 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0260/20 | snežné frézy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 299,98 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0259/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,37 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0403/20 | spracovanie mzdovej agendy 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 81,29 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/20 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/20 | sklenárske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Kopčík Miloš sklenár | 40049311 | 162,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0258/20 | ochranné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 144,00 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0400/20 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 253,80 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/20 | údržba, správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 522,00 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0257/20 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 312,43 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0398/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,17 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 57,58 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 194,47 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/20 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra |