Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 487,51 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 232,15 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,60 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 49,88 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0118/21 | bravčové stehno | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,60 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0117/21 | sterilizovaná zelenina, kompóty a olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 487,51 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0197/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 261,27 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 056,61 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0116/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 261,27 € | 31.05.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0115/21 | potraviny/mlieko, chlieb, syry, rožky, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 056,61 € | 31.05.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0194/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 136,56 € | 27.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0114/21 | bravčové stehno, masť, slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 136,56 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0193/21 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 142,72 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 238,20 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 359,41 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra |