Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6511
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0096/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 108,96 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0056/21 | olej, sterilizovaná zelenina a ovocie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 427,34 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0055/21 | mrazená hydina a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 108,96 € | 10.03.2021 | 12.03.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0054/21 | potraviny/cestoviny, múky, sirup, čaje, cukor,/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 689,08 € | 10.03.2021 | 12.03.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0094/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 283,82 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0053/21 | potraviny/mlieko, chlieb, syry, jogurty, rožky/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 804,24 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0081/21 | Spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/21 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 200,68 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 248,44 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0052/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 283,82 € | 08.03.2021 | 12.03.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0092/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ROIN | 35848901 | 294,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0051/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ROIN | 35848901 | 294,00 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0087/21 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 81,55 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/21 | plyn dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/21 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIKROCHEM | 35948655 | 354,67 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0050/21 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIKROCHEM | 35948655 | 354,67 € | 04.03.2021 | 12.03.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0085/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 04.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 04.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 67,14 € | 04.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra |