Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0420/17 | jednorazové rukavice - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 742,50 € | 14.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 494,02 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/17 | voda 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 836,70 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/17 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 532,92 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 372,20 € | 12.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 177,10 € | 12.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/17 | plyn 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 363,00 € | 11.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/17 | doplatok plynu 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 438,20 € | 11.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/17 | el. energia 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 938,96 € | 11.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/17 | núdzové svietidlá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Murat s.r.o. | 31431852 | 705,00 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 429,48 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/17 | BT a TPO 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/17 | telefón,internet 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,28 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 95,53 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 937,89 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 096,48 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 449,21 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 441,70 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 346,80 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra |