Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6409
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0068/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 267,96 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/17 | UPC 7-9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/20 | plyn 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 955,44 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 228,90 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 548,04 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/17 | BT a PTO 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/17 | plyn 7/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 33,54 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 332,32 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/20 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 510,00 € | 17.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/17 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 482,40 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Trend Hygiena | 44783892 | 171,27 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/17 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu - technická budova | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 100,00 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 736,00 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/17 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu - budova 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 400,00 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | lekárske recepty | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 59,06 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/17 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu - budova 3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 200,00 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | lekárske recepty | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 107,97 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 379,45 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra |