Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6363
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0043/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 486,86 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,57 € | 31.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,08 € | 28.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 132,51 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 28.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 188,19 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 28.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 114,99 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,61 € | 28.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 108,85 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 28.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 117,46 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/17 | plyn 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 542,00 € | 12.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 138,78 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/17 | dodávka a montáž podlahovei krytiny na chodbe na prízemí budovy č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | STAVREM PLUS | 35794542 | 3 526,39 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 357,60 € | 31.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0557/17 | doplatok plynu 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 139,08 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 1-3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 130,31 € | 24.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/17 | oprava kuchynskej pece | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GastroRex | 35783052 | 79,20 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra |