Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0200/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 17,10 € | 16.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/17 | BT a PTO 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONTUR Promotion, s.r.o. | 50682911 | 544,80 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/17 | zvýšenie kapacity hlavného ističa el. energie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Západoslovenská distribučná,a.s. | 36361518 | 419,40 € | 19.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | voda 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 696,31 € | 16.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,01 € | 19.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 352,25 € | 16.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 272,98 € | 19.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 344,73 € | 16.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -5,76 € | 25.07.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 508,73 € | 15.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/17 | oprava fábia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Peter Kročka | 44300786 | 105,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 317,07 € | 08.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/17 | plyn 10/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 175,50 € | 08.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,01 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/20 | klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 23,36 € | 14.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/20 | klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 105,36 € | 14.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 02.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra |