Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6002

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0200/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 17,10 € 16.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0449/17 BT a PTO 9/2017 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 03.10.2017 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0206/20 respirátory Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONTUR Promotion, s.r.o. 50682911 544,80 € 17.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0423/17 zvýšenie kapacity hlavného ističa el. energie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Západoslovenská distribučná,a.s. 36361518 419,40 € 19.09.2017 21.10.2017 Faktúra
DFBV/0197/20 voda 3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 696,31 € 16.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0422/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 329,01 € 19.09.2017 21.10.2017 Faktúra
DFBV/0195/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 352,25 € 16.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0421/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 272,98 € 19.09.2017 21.10.2017 Faktúra
DFBV/0196/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 344,73 € 16.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0345/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 -5,76 € 25.07.2017 21.10.2017 Faktúra
DFBV/0191/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 508,73 € 15.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0448/17 oprava fábia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Peter Kročka 44300786 105,00 € 03.10.2017 19.10.2017 Faktúra
DFBV/0173/20 klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 317,07 € 08.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0447/17 plyn 10/2017 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 358,00 € 03.10.2017 19.10.2017 Faktúra
DFBV/0174/20 klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 175,50 € 08.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0446/17 mobil 9/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,01 € 03.10.2017 19.10.2017 Faktúra
DFBV/0183/20 klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 23,36 € 14.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0445/17 mobil 9/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 19,91 € 03.10.2017 19.10.2017 Faktúra
DFBV/0184/20 klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 105,36 € 14.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0444/17 mobil 9/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,59 € 02.10.2017 19.10.2017 Faktúra