Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0241/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 551,29 € 11.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0461/17 plyn 10/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 4 578,00 € 10.10.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0240/20 jednorazové rukavice, dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DUAL BP 35962135 78,62 € 07.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0481/17 školenie GDPR - 2 osoby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Vema 31355374 204,00 € 24.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0231/20 plyn kuchyňa - 5/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 164,00 € 05.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0479/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arthur Gilbord 45706034 160,20 € 24.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0236/20 potraviny,drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 434,50 € 06.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0489/17 mobil 10/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 19,91 € 30.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0238/20 oprava práčok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 657,00 € 07.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0488/17 mobil 10/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 17,90 € 30.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0237/20 telefón,internet 4/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 52,32 € 07.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0487/17 mobil 10/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 69,92 € 30.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0239/20 BT a PTO 4/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 07.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0486/17 mobil 10/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 52,16 € 30.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0230/20 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 383,33 € 05.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0485/17 mobil 10/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,58 € 30.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0234/20 teplomery Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 307,90 € 05.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0484/17 mobil 10/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,58 € 30.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0235/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 261,30 € 05.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0483/17 revízia hasiacich prístrojov a hadicových zariadení Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 monte pbs 36731188 598,68 € 30.10.2017 08.11.2017 Faktúra