Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6002

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0170/20 BT a TPO 3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 06.04.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0424/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 3 803,20 € 21.09.2017 04.10.2017 Faktúra
DFBV/0166/20 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 373,19 € 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0420/17 jednorazové rukavice - klienti Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 BM - pharm 46485881 742,50 € 14.09.2017 22.09.2017 Faktúra
DFBV/0161/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 700,38 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0415/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arthur Gilbord 45706034 160,20 € 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
DFBV/0125/20 plyn 4/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 3 432,00 € 10.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0418/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 494,02 € 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
DFBV/0160/20 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 265,22 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0417/17 voda 8/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 836,70 € 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
DFBV/0163/20 plyn kuchyňa - 4/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 164,00 € 01.04.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0416/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 372,20 € 12.09.2017 21.09.2017 Faktúra
DFBV/0153/20 mobil 3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,00 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0414/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 177,10 € 12.09.2017 21.09.2017 Faktúra
DFBV/0154/20 mobil 3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,00 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0412/17 doplatok plynu 8/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 438,20 € 11.09.2017 21.09.2017 Faktúra
DFBV/0155/20 mobil 3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,72 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0411/17 el. energia 8/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 1 938,96 € 11.09.2017 21.09.2017 Faktúra
DFBV/0156/20 mobil 3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,72 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0419/17 balíčky - klienti Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 532,92 € 14.09.2017 20.09.2017 Faktúra