Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0170/20 | BT a TPO 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 803,20 € | 21.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 373,19 € | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/17 | jednorazové rukavice - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 742,50 € | 14.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 700,38 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/20 | plyn 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 432,00 € | 10.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 494,02 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 265,22 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/17 | voda 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 836,70 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | plyn kuchyňa - 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 01.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 372,20 € | 12.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 177,10 € | 12.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/17 | doplatok plynu 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 438,20 € | 11.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,72 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/17 | el. energia 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 938,96 € | 11.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/17 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 532,92 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra |