Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0475/15 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 340,90 € 23.10.2015 03.11.2015 Faktúra
DFBV/0474/15 mobil 15.9.-14.10.2015 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 16,99 € 23.10.2015 03.11.2015 Faktúra
DFBV/0478/15 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidvest 34152199 73,50 € 27.10.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0477/15 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 224,65 € 27.10.2015 03.11.2015 Faktúra
DFBV/0480/15 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 3 189,59 € 28.10.2015 03.11.2015 Faktúra
DFBV/0479/15 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 1 555,68 € 28.10.2015 03.11.2015 Faktúra
DFBV/0482/15 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 222,05 € 29.10.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0481/15 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 396,02 € 29.10.2015 03.11.2015 Faktúra
DFBV/0485/15 školenie Ing. Vráblová,Ing. Polakovičová,Mgr. Nitschneiderová,Mgr. Todáková,Mgr. Schwantzerová Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 50,00 € 29.10.2015 03.11.2015 Faktúra
DFBV/0484/15 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 131,58 € 30.10.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0483/15 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 598,46 € 31.10.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0486/15 mobil 10/11 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 30,78 € 02.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0487/15 mobil 10/11 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 15,11 € 02.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0488/15 mobil 10/11 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,71 € 02.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0489/15 mobil 10/11 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 22,60 € 02.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0490/15 mobil 10/11 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 27,49 € 02.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0491/15 mobil 10/11 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 54,04 € 02.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0492/15 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kozák Peter 33717249 219,89 € 02.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0493/15 preplombovanie elektromera Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Západoslovenská distribučná,a.s. 36361518 18,84 € 02.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0494/15 plyn 10/15 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 134,00 € 02.11.2015 25.11.2015 Faktúra