Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0533/15 | mobil 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,11 € | 27.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/15 | čistenie kanalizácie - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kanal M.P.S. s r.o. | 35710357 | 245,04 € | 27.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/15 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TESCO STORES SR | 31321828 | 2 735,00 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 463,51 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0540/15 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 796,14 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/15 | mobil 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,68 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0537/15 | mobil 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,90 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0536/15 | mobil 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,29 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/15 | mobil 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,52 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 404,12 € | 01.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/15 | žiarivky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Fulgur | 41601203 | 192,03 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0549/15 | kontrola a preskúšanie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ladislav Kalmán | 17603374 | 125,00 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/15 | oprava vane | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 87,60 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/15 | zmluvný servis výťahov 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/15 | plyn 12/15 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 135,00 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/15 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 281,30 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 461,90 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/15 | vianočné posedenie zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 583,70 € | 03.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0550/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 456,00 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0551/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 519,55 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra |