Faktúry
Počet záznamov: 3417
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0353/22 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2022" (doplatok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 218,59 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/22 | Orthivo - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ORTHIVO s. r. o. | 36799751 | 32,40 € | 13.01.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/22 | Protea - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea s. r. o. | 31370381 | 69,30 € | 12.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
DOFD2/01/23 | ASZŠ SR - členský poplatok 2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Asociácia stredných zdrav.škôl SR | 35508086 | 200,00 € | 12.01.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/22 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 28,98 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/22 | Slovak Telekom - telefón 12/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,37 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | ZSE - elektrina 01/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 01/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/22 | ZSE - elektrina 12/2022 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 825,36 € | 09.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | EnviroLab - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 40,30 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | ŠNOP - teplo 01/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 7 800,00 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/22 | Medirex - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 2 177,28 € | 05.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | NAY - elektro.materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 85,41 € | 04.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/22 | BVS - vodné/stočné 12/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 381,20 € | 03.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/22 | Copy Office - prenájom multif.zar. 10-12/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 1 023,40 € | 03.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/22 | Medicyt - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 230,40 € | 03.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/22 | FINXZA - upratovanie 12/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FINXZA s. r. o. | 54062292 | 928,62 € | 03.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/22 | Orthivo - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ORTHIVO s. r. o. | 36799751 | 390,60 € | 29.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/22 | Dokumenta - licencia (ADMIS DMS rxtra) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Dokumenta a.s. | 35966726 | 562,56 € | 29.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/22 | Otto Bock - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 151,20 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/22 | Wolters Kluwer SR - predpl. "Verejné obstarávanie 2023" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Wolters Kluwer | 31348262 | 159,00 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/22 | Mgr. Matúš Piroháč - výrub a údržba dverín | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Matúš Piroháč | 50961411 | 2 990,00 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/22 | BVS - vodné/stočné 12/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/22 | Linea SK - vybavenie učebne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LINEA, spol.s r.o. | 35716932 | 233,00 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/22 | rt elektro - revízia elektr. spotrebičov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 2 165,00 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/22 | ECOTEST - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ECOTEST, s.r.o. | 30998263 | 11 880,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/22 | Mgr. Patrik Líška - odvoz odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 720,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/22 | Retlak - revízia plynových zariadení | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 593,80 € | 19.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/22 | DMC - tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 288,00 € | 16.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/22 | RP-control - revízia hasiacich prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 202,00 € | 16.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |