Faktúry
Počet záznamov: 3417
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0120/23 | Poradca podnikateľa - "Práca, mzdy a odmeňovanie 2024" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 116,37 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/23 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 33,54 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | Medplus - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 59,80 € | 04.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | BVS - vodné/stočné 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 473,48 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | Andrea Shop - elektrospotrebič do učebne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 433,70 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | SPP - plyn 05/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | JK-Trading - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 1 401,18 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 05/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | Mrázová Mária - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mrázová Mária - Rema "M" | 30031974 | 100,00 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | Mikrochem Trade - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 322,56 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | Galterra - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Galterra s.r.o. | 31560679 | 86,16 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | Tibor Varga TSV PAPIER - kancelársky materiál + hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 471,62 € | 27.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | Mikrochem Trade - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 35,28 € | 25.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | EnviroLab - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 42,88 € | 24.04.2023 | 21.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | BVS - vodné/stočné 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 24.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | NAY - výpočtová technika | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 3 081,91 € | 20.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | Poradca - "Poradca 2024" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 108,00 € | 20.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | Medplus - lekársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 1 683,97 € | 19.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | Fagron - učebný materiál (doprava) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Fagron a.s. | 46709355 | 13,00 € | 17.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | Fagron - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Fagron a.s. | 46709355 | 250,83 € | 17.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | Mgr. R. L. Nagyová - služby v registratúre | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 2 040,00 € | 17.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | Protea - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea s. r. o. | 31370381 | 119,70 € | 14.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | Tritius Solutions - KS Tritius 2Q/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 226,80 € | 12.04.2023 | 21.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | AXDATA - tonery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 6 039,60 € | 12.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | ZSE - elektrina 03/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 961,26 € | 11.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | Slovak Telekom - telefón 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,54 € | 11.04.2023 | 21.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | Copy Office - prenájom multif.zar. 12/2022-03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 571,93 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | FINXZA - upratovanie 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FINXZA s. r. o. | 54062292 | 1 334,89 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | Medicyt - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 288,00 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/23 | Medirex - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 887,04 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra |