Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4668
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0004/16 | Nexion -pranie prádla 1/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/16 | Špec.nemocnica pre ort.protetiku BA-dodávka tepelnej energie a TUV 1/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 6 600,00 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/16 | BVS voda z povrch.odtoku za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/16 | Komenský - Virtuálna knižnica za 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/16 | Slovak Telekom za obdobie od 1.12.2015-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,25 € | 07.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/16 | Lindsrom-prenájom rohoží za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 05.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/16 | Komenský - Virtuálna knižnica za 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/16 | Nexion -pranie prádla 1/2016 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 04.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/15 | Exam Testing - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EXAM testing | 35891726 | 151,20 € | 31.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/16 | Hl.mesto SR Bratislava-miestny poplatok-OLO za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 31.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/16 | BVS voda z povrch.odtoku za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 31.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/16 | Špec.nemocnica pre ort.protetiku BA-dodávka tepelnej energie a TUV 1/2016 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 6 600,00 € | 29.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/15 | BVS - vodné,stočné za obdobie od 26.11.2015-25.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 28.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/15 | Poradca podnikateľa-vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 124,15 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/15 | Harmónia Pharm spol.s.r.o.-zdravotnícky materiál do lekárničiek | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HARMÓNIA PHARM spol.s.r.o. | 35781343 | 208,17 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/15 | BVS-vodné,stočné za obdobie od 29.10.2015-30.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 456,95 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/15 | OPaOS s.r.o.- revízie el. spotrebičov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 2 100,00 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/15 | OPaOS s.r.o.- úprava zásuvkového rozvodu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 300,00 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/15 | Harmónia Pharm spol.s.r.o.-zdravotnícky materiál do lekárničiek | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HARMÓNIA PHARM spol.s.r.o. | 35781343 | 208,17 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/15 | OPaOS s.r.o.- úprava zásuvkového rozvodu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 300,00 € | 21.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra |