Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4668
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0064/16 | HELAGO-sieťový adaptér k váham | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Helago-SK | 47479256 | 59,52 € | 10.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/16 | FISHER Slovakia spol.s.r.o.-farmaceutické potreby pre ŠO farmateutický laborant | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 30,58 € | 09.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/16 | CWS boco- hygienický program za mesiac 3/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 08.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/16 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.- jedálne kupóny a odplata za obdobie 2/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 553,96 € | 08.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/16 | Špec.nemocnica pre ortopedickú protetiku- dodávka tepelnej energie a TÚV za obdobie 3/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 5 490,00 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/16 | Hlavné mesto SR Bratislavy-miestny poplatok - OLO za obdobie 1.2.2016-29.2.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 07.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/16 | Lindstrom-prenájom rohoží-pranie za obdobie od 1.2.2016-28.2.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 07.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/16 | Slovak Telekom za obdobie od 1.2.2016-29.2.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | T- Com | 35763469 | 48,90 € | 07.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/16 | ZSE- dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2.2016-29.2.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 354,41 € | 07.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/16 | Bratislavská vodárenská spoločnosť-vodné,stočné za obdobie 26.1.2016-25.2.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 04.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/16 | Bratislavská vodárenská spoločnosť- voda z povrchového odtoku za obdobie 1.2.2016-29.2.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 65,24 € | 04.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/16 | SPP-dodávka zemného plynu za obdobie od 1.3.2016-31.3.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/16 | ŠEVT-vyúčtovacia fa za tlačivá | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,90 € | 29.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/16 | TELCO-stojan na hrebeňovú väzbu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | TELCO systém s.r.o. | 31568114 | 122,16 € | 25.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/16 | František Majtan- Euronics.Rýchlovárna kanvica- Philips HD 4646 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | František Majtán TPD | 11790547 | 18,99 € | 22.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/16 | SANET- CVT STU v mesiacoch január-marec 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/16 | Vydavateľstvo - OBZOR,s.r.o.- Farmateutický kódex 2015" 2. vydanie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Vydavateľstvo OBZOR | 35708956 | 178,20 € | 19.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/16 | NEXION - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 57,00 € | 19.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/16 | NEXION - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 61,56 € | 19.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/16 | AGEM- reproduktory Logitech S-120 black do prehrávača, pre učiteľov SJ | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 16,86 € | 19.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra |