Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4378
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0149/15 | učebné pomôcky (pôdy a agary) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 136,75 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/15 | voda z povrchového odtoku | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 75,20 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/15 | teplo na júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 770,00 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/15 | jedálne kupóny zo Soc. fondu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 807,97 € | 07.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/15 | jedálne kupóny | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 944,70 € | 07.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/15 | odvoz odpadu za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 248,85 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/15 | plyn za júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/15 | čistiace prostriedky a potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lamitec,s.r.o. | 35710691 | 3 114,46 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/15 | Zbierka zákonov ročník 2015-3.preddavok | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 02.07.2015 | 12.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/15 | vodné a stočné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 29.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/15 | tonery | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | INDASTRY, s.r.o. | 35919736 | 1 299,84 € | 29.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/15 | kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 233,86 € | 26.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/15 | učebnice Literatúry pre 4. ročník SŠ | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ORBIS PICTUS ITROPOLITANA | 17323266 | 316,00 € | 26.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 61,56 € | 26.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/15 | pracovný kalendár | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 80,74 € | 26.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/15 | odvoz odpadu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | REMAS Servis | 35760303 | 186,00 € | 23.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 22.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/15 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | Stavebné práce, opravárenské práce | 240,73 € | 19.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/15 | školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OTIDEA | 47139200 | 168,00 € | 19.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra |