Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0276/15 Hlavné mesto BA - miestny poplatok-OLO za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 Stredná zdravotnícka škola 00607304 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 199,08 € 07.12.2015 02.01.2016 Faktúra
DFBV/0277/15 ZSE- fa za elektrickú energiu za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 Stredná zdravotnícka škola 00607304 ZSE Energia 36677281 419,98 € 07.12.2015 02.01.2016 Faktúra
DFBV/0286/15 AJ Produkty a.s. - šatníkové skrinky Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 A J Produkty 36268518 631,20 € 07.12.2015 02.01.2016 Faktúra
DFBV/0283/15 Centrum účelových zariadení - školenie,Kurz CO učiteľovstredných a základných škôl Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Centrum účelových zariadení IVES 42137004 45,00 € 07.12.2015 02.01.2016 Faktúra
DFBV/0279/15 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.-jedálne kupóny a provízia SF Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 585,60 € 07.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0273/15 ZSE- dodávka a distribúcia elektrickej energie 12/2015 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZSE Energia 36677281 1 161,78 € 07.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0267/15 MEDIMPRAX spol.s.r.o.- oprava a údržba laboratórnej umývačky Stredná zdravotnícka škola 00607304 MEDIMPRAX s. r. o. 31348904 118,84 € 04.12.2015 02.01.2016 Faktúra
DFBV/0270/15 WESTech. spol.s.r.o.- nákup počítačov prídavných zariadení Stredná zdravotnícka škola 00607304 WESTech spol.s.r.o. 35796111 1 715,95 € 04.12.2015 02.01.2016 Faktúra
DFBV/0268/15 LE CHEQUE DEJEUNER s-r-o- - jedálne kupóny a provízia Stredná zdravotnícka škola 00607304 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 2 524,64 € 04.12.2015 02.01.2016 Faktúra
DFBV/0269/15 Medplus s.r.o.- stomatologický materiál pre štúdijný odbor zubný asistent Stredná zdravotnícka škola 00607304 Medplus s.r.o. 45322040 264,92 € 04.12.2015 02.01.2016 Faktúra
DFBV/0277/15 ZSE- fa za elektrickú energiu za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZSE Energia 36677281 419,98 € 04.12.2015 02.01.2016 Faktúra
DFBV/0282/15 Komenský-virtuálna knižnica za mesiac 11/2015 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 KOMENSKY 43908977 16,56 € 04.12.2015 02.01.2016 Faktúra
DFBV/0275/15 NEXION - pranie prádla za obdobie 12/2015 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 NEXION 35971851 72,96 € 04.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0265/15 SPP - odber zemného plynu za obdobie 1.12.2015-31.12.2015 Stredná zdravotnícka škola 00607304 Slovensky plyn.priemysel 35815256 10,00 € 03.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0266/15 Špec.nemocnica pre ortoped. protetiku- dodávka tepelnej energie a TÚV 12/2015 Stredná zdravotnícka škola 00607304 Spec.nem.pre ortop.protet 30847532 5 608,69 € 03.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0268/15 LE CHEQUE DEJEUNER s-r-o- - jedálne kupóny a provízia Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 2 524,64 € 03.12.2015 02.01.2016 Faktúra
DFBV/0269/15 Medplus s.r.o.- stomatologický materiál pre štúdijný odbor zubný asistent Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Medplus s.r.o. 45322040 264,92 € 03.12.2015 02.01.2016 Faktúra
DFBV/0267/15 MEDIMPRAX spol.s.r.o.- oprava a údržba laboratórnej umývačky Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 MEDIMPRAX s. r. o. 31348904 118,84 € 03.12.2015 02.01.2016 Faktúra
DFBV/0270/15 WESTech. spol.s.r.o.- nákup počítačov prídavných zariadení Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 WESTech spol.s.r.o. 35796111 1 715,95 € 03.12.2015 02.01.2016 Faktúra
DFBV/0272/15 Lindstrom- pranie rohoží za obdobie 1.11.2015-29.11.2015 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Lindstrom, s.r.o. 35742364 42,02 € 02.12.2015 02.01.2016 Faktúra