Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4378
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0175/16 | ZSE- preplatok za elektrickú energiu od 1.6.2016-30.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -245,59 € | 14.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/16 | Peter Ďurček- rádioamat.potreby-žiarivkové svietidlo 2x36 W | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Peter Ďurček Radioamat.potreby | 13993372 | 503,50 € | 13.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/16 | ZSE- dodávka elektrickej energie za obdobie 7/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 12.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/16 | ZEFITEX s.r.o. -posedenie pri príležitosti ukončenia šk.roka 2015/2016-SF | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZEFITEX s.r.o. | 36223581 | 735,00 € | 11.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/16 | BVS- voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.6.2016-30.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 67,46 € | 11.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/16 | Komenský s.r.o.- Virtuálna knižnica za mesiac 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/16 | Slovak Telekom za obdobie od 1.6.2016-30.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,97 € | 08.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/16 | BVS-vodné,stočné za obdobie 26.5.2016-25.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 08.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/16 | Hlavné mesto SR- miestny poplatok - OLO -za obdobie od 1.6.2016-30.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 08.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/16 | LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 792,00 € | 08.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/16 | LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny 6/2016 a odplata | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 716,84 € | 07.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/16 | Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava-dodávka tepelnej energie a TÚV 7/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 1 770,00 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/16 | SPP-dodávka zemného plynu za obdobie 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 9,00 € | 04.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/16 | Copy print 247-tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | 247 s. r. o. | 44336276 | 204,00 € | 29.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/16 | Guenstigwohnen- Projekt K 102-ubytovanie žiakov od 4.7.2016-23.8.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Guenstigwohnen 24 de | DE130710735 | 4 550,00 € | 28.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/16 | Lindstom-pranie rohoží 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 24.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/16 | Daniel Gschweng Krtkovanie BA-prečistenie nefunkčnej kanalizácie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Daniel Gschweng krtkovanie BA | 37494333 | 240,00 € | 22.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/16 | Nexion-pranie prádla 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 45,60 € | 21.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/16 | Indastry-obstaranie tonerov do laserových tlačiarní a atramentovej tlačiarne | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | INDASTRY, s.r.o. | 35919736 | 1 252,80 € | 21.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/16 | Wolters Kluwer-vyúčtovanie zálohovej platby za časopis Verejné obstarávanie r.2/2016-1/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Wolters Kluwer | 31348262 | 75,00 € | 20.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra |