Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5095
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809/2017/SZŠ | Kúpna zmluva č. Z201769463_Z | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 869,68 € | 21.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0309/17 | Fisher - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 257,23 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | Elchem - údržba prev.strojov a prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Táčovský ELCHEM | 35172444 | 990,00 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | Flamecontrol - revízia hasiacich prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Flamecontrol | 47218657 | 151,80 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | TSV Papier - diáre 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 53,40 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 799/2017/SZŠ | Darovacia zmluva č. 5 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Neinvestičný fond Educatio pri strednej zdravotníckej škole | 31745105 | Iné | 2 940,00 € | 20.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0306/17 | Mariu Pedersen - odpad | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Marius Pedersen | 34115901 | 174,00 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | Nexion - pranie prádla 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 57,00 € | 19.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | TSV Papier - čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 085,82 € | 19.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| Z201768707_Z | Kancelárske vybavenie a kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 53,40 € | 19.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| 797/2017/SZŠ | Zmluva o dodávke tepelnej energie a teplej úžitkovej vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. | 36077739 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 19.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| 802/2017/SZŠ | Kúpna zmluva č. Z201768628_Z | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | Iné | 257,23 € | 19.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0303/17 | FLP - predpl. časopisov 2017/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 45,60 € | 18.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | UniKnihy - učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UniKnihy. sk s. r. o. | 36683132 | 144,31 € | 18.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | OPaOS - revízie prev.strojov a prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 1 194,00 € | 18.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0082/17 | Čistiace a leštiace výrobky podľa prílohy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 1 085,82 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 792/2017/SZŠ | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2018 a 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFSF/0007/17 | Le Cheque dejeneur - darčekové poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 800,00 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | Retlak - revízia prev.strojov a prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 578,61 € | 15.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | VEMA - školenie "Seminár PAM" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra |