Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0230/15 RAABE účastnícky poplatok na konferenciu 26.11.2015 v BA Stredná zdravotnícka škola 00607304 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko 35908718 50,00 € 02.11.2015 20.11.2015 Faktúra
DFBV/0232/15 Matilda Bláhová-cudzojazyčné časopisy na rok 2015/2016 Stredná zdravotnícka škola 00607304 Matilda Blahová - FLP 33621462 23,60 € 02.11.2015 09.11.2015 Faktúra
DFBV/0229/15 Nexion-pranie prádla Stredná zdravotnícka škola 00607304 NEXION 35971851 75,24 € 28.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0228/15 Fisher- laboratórny etanol Stredná zdravotnícka škola 00607304 FISHER Slovakia, spol. s r.o. 36483095 405,60 € 22.10.2015 02.12.2015 Faktúra
DFBV/0227/15 BVS- vodné,stočné,zrážky od 27.9.2014-25.9.2015 Stredná zdravotnícka škola 00607304 BVS a. s. 35850370 102,53 € 21.10.2015 09.11.2015 Faktúra
DFBV/0226/15 EDOS-PEM vzdelávacie služby-seminár 14.10.2015 Stredná zdravotnícka škola 00607304 EDOS-PEM 36287229 168,00 € 15.10.2015 04.11.2015 Faktúra
DFBV/0225/15 NEXION pranie prádla Stredná zdravotnícka škola 00607304 NEXION 35971851 54,72 € 14.10.2015 04.11.2015 Faktúra
DFBV/0223/15 Bratislavská vod.spoločnosť-vodné a stočné za obd.29.7.-30.9.2015 Stredná zdravotnícka škola 00607304 BVS a. s. 35850370 263,03 € 14.10.2015 04.11.2015 Faktúra
DFBV/0224/15 CWS-boco hygienické pomôcky za mesiac 10/2015 Stredná zdravotnícka škola 00607304 CWS-boco Slovensko 31411045 372,34 € 14.10.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0222/15 AGEM počítač a komponenty Stredná zdravotnícka škola 00607304 AGEM Computers, spol.s.r.o. 35692715 502,63 € 13.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFBV/0220/15 ZSE-dodávka a distribúcia elektrickej energie za mesiac 10/2015 Stredná zdravotnícka škola 00607304 ZSE Energia 36677281 1 161,78 € 12.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFBV/0219/15 Komenský-virtuálna knižnica za mesiac 9/2015 Stredná zdravotnícka škola 00607304 KOMENSKY 43908977 16,56 € 12.10.2015 04.11.2015 Faktúra
DFBV/0218/15 Lindstrom- prenájom rohoží a pranie za obdobie od 7.9.2015-4.10.2015 Stredná zdravotnícka škola 00607304 Lindstrom, s.r.o. 35742364 42,02 € 12.10.2015 04.11.2015 Faktúra
DFBV/0217/15 ZSE- preplatok za elektrickú energiu Stredná zdravotnícka škola 00607304 ZSE Energia 36677281 -132,76 € 12.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0216/15 Ján Filip-rekonštrukcia poškodenej kanalizačnej sústavy a súvisiace stavebné práce Stredná zdravotnícka škola 00607304 Ján Filip 37030337 5 940,72 € 09.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFBV/0215/15 Slovak Telekom za obdobie od 1.9.2015-30.9.2015 Stredná zdravotnícka škola 00607304 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,97 € 09.10.2015 04.11.2015 Faktúra
DFBV/0221/15 Miestny poplatok-OLO za obd.1.9.-30.9.2015 Stredná zdravotnícka škola 00607304 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 215,67 € 08.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFBV/0212/15 BVS-voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.9.2015-30.9.2015 Stredná zdravotnícka škola 00607304 BVS a. s. 35850370 75,20 € 06.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFBV/0214/15 Fisher-laboratorna technika Stredná zdravotnícka škola 00607304 FISHER Slovakia, spol. s r.o. 36483095 168,24 € 06.10.2015 04.11.2015 Faktúra
DFBV/0213/15 LE CHEQUE DEJEUNER -Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie Stredná zdravotnícka škola 00607304 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 3 622,46 € 06.10.2015 12.11.2015 Faktúra