Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4378
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0014/16 | Euronext-nákup osobnej váhy s teles.analýzou pre štud.odbor asistent výživy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Euronext s.r.o. | 46051741 | 187,00 € | 15.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/16 | Euronext-nákup osobnej váhy s teles.analýzou pre štud.odbor asistent výživy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Euronext s.r.o. | 46051741 | 187,00 € | 15.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/16 | ZSE dodávka elektr.energie za obd.1/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/16 | ZSE dodávka elektr.energie za obd.1/2016 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/16 | Asociácia stredných zdr.škôl SR-členský príspevok za r.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Asociácia stredných zdrav.škôl SR | 35508086 | 130,00 € | 13.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/16 | CWS boco-hygienický program za obd.1/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/16 | Le Cheque dejeuner-jedálne kupóny a odplata | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 931,84 € | 12.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/16 | Hl.mesto SR Bratislava-miestny poplatok-OLO za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/16 | Lindsrom-prenájom rohoží za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/16 | ZSE-dodávka el.energie za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 607,19 € | 11.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/16 | Nexion -pranie prádla 1/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/16 | Špec.nemocnica pre ort.protetiku BA-dodávka tepelnej energie a TUV 1/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 6 600,00 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/16 | BVS voda z povrch.odtoku za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/16 | Komenský - Virtuálna knižnica za 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/16 | Slovak Telekom za obdobie od 1.12.2015-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,25 € | 07.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/16 | Lindsrom-prenájom rohoží za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 05.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/16 | Komenský - Virtuálna knižnica za 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/16 | Nexion -pranie prádla 1/2016 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 04.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/15 | Exam Testing - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EXAM testing | 35891726 | 151,20 € | 31.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/16 | Hl.mesto SR Bratislava-miestny poplatok-OLO za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 31.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra |