Faktúry
Počet záznamov: 3394
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0097/17 | 04/17 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 389,00 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | 04/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | 04/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 456,00 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | 04/17 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 766,00 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | Kancelársky papier | Konzervatórium | 00605808 | SCP Papier a. s. | 36373583 | 267,30 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | 03/17 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 231,01 € | 03.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/005/17 | 02/17 Príspevok na stravovanie gastrolístky-doplatok | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2,96 € | 01.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | ABEL - Computer, s. r. o. | 31634788 | 67,56 € | 29.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | Oprava WC | Konzervatórium | 00605808 | Miroslav MAREK | 32066848 | 126,00 € | 29.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 263,51 € | 27.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 24.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | Storno k faktúre 7253817382 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -1 594,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | 03/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 456,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | Storno k faktúre 7253817556 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -3 556,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | Storno k faktúre 7253817559 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -1 173,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | 03/17 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 766,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | 03/17 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 389,00 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | Servis zariadenia | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 71,00 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | Služby Orange | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 65,38 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | Stravné za súťaž | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 783,12 € | 21.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | Zámok na klav | Konzervatórium | 00605808 | My Piano, s.r.o. | 47075384 | 378,00 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | Sťahovanie klaví | Konzervatórium | 00605808 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 400,00 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | 02/17 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | 03/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | 01-03/17 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 123,36 € | 20.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | Oprava pianina Petrof | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 621,19 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | 02/17 servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/006/17 | 03/17 Príspevok na stravovanie gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 458,17 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | 02/17 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 437,44 € | 15.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra |