Faktúry
Počet záznamov: 3148
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0110/17 | OLO 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 08.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | Telefón 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 44,53 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/17 | Dodávka elektriny 06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 07.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 64,05 € | 06.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | Zrážková voda 05/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 05.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | Dodávka tepelnej energie 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 114,15 € | 05.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
ŠJ 96/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 46339571 | Iné | 30,83 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 97/2017 | Mäso - údeniny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14149109 | Iné | 331,19 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0104/17 | Dodávka plynu 06/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
ŠJ 94/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 19,31 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||
VF 9001217 | Tesár spotreba energií spojená s nájmom 06/2017 | Tesár Stanislav | 0000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0103/17 | Spracovanie mzdovej agendy 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
ŠJ 93/2017 | Mrazené výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31445837 | Iné | 83,66 € | 30.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 95/2017 | Ovocie, zelenina | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17737168 | Iné | 927,36 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 92/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 265,28 € | 25.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 91/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35 919 396 | Iné | 44,10 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 89/2017 | Mäso - údeniny | SJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14 149 109 | Iné | 223,56 € | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 89/2017 | Mäso - údeniny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Mäso údeniny - Bognár | 14149109 | Iné | 223,56 € | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0102/17 | Služby počítačovej siete 04-06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
ŠJ 86/2017 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31 445837 | Iné | 81,65 € | 18.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 88/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 87,57 € | 18.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0100/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 323,44 € | 17.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
ŠJ 87/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34 152 199 | Iné | 59,22 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 90/2017 | Olej | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA s.r.o. | 47874155 | Iné | 43,50 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0099/17 | Ochrana objektu 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 16.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
ŠJ 85/2017 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 112,21 € | 15.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 100/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 107,63 € | 15.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
DFSF/0003/17 | Stravné ŠJ 01-04/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 256,05 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
ŠJ 84/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35 919 396 | Iné | 7,89 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0098/17 | Stravné ŠJ 01-04/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 136,56 € | 11.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra |