Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12975
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0670/18 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/18 | chemia vody - relax.bazén, nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 847,20 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 380,17 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 226,66 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 75,47 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 265,61 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 163,76 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 47,88 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/18 | fotografovanie zamestnancov pri prilezitosti 50.vyrocia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Ivona Orešková | 32758201 | 500,00 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/18 | tep.energia 9/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 435,38 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0074/18 | Objednávame si u Vás kontrolu osobného vozidla Škoda Octavia pred STK a emisnej kontroly. Vykonať STK a emisnú kontrolu. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 210,00 € | 05.10.2018 | 07.10.2018 | Objednávka | |||||
| 20/2018 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Odborné učilište | 30841801 | Iné | 3,00 € | 04.10.2018 | 01.10.2018 | 30.06.2019 | 09.10.2018 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0662/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 280,59 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 24,88 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 341,99 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 531,30 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 266,51 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/18 | dovoz stravy pocas uzavretej prevadzky kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 440,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/18 | dovoz stravy pocas uzavretej prevadzky kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 832,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |