Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12975
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0075/18 | Objednávame si u Vás opravu kotla č.2., výmena displeja v 6-dráhovom bazéne. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 480,00 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Objednávka | |||||
| 6002341839 | Povinné zmluvné poistenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | Iné | 129,20 € | 09.10.2018 | 11.12.2018 | 10.12.2019 | 09.10.2018 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0690/18 | gastrolistky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 21,60 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/18 | poistenie skoda octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 129,20 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,63 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 263,66 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,51 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 213,86 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 46,91 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 45,98 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,80 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/18 | plyn 9/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 134,28 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/18 | telefón-pevné linky 9/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,39 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/18 | odber kuch. odpadu 9/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/18 | udrzba vytahov 9/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/18 | oprava Skoda Octavia - vymena oleja, filtrov, spony | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 164,00 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/18 | odvoz a likvidacia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 490,56 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/18 | ochrana objektu 7-9/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/18 | publikácia :,,Materiálovo-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie." s účinnosťou od 1.9.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tlaciaren IRIS | 48058629 | 44,90 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/18 | analýza a chemia vody 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 364,80 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra |