Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12975

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0081/18 Objednávame u Vás dodávku stravy pre klientov počas zimnej odstávky kuchyne v období od24.12.do 31.12.2018. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 716,32 € 22.10.2018 12.10.2022 Objednávka
DFBV/0720/18 projektová dokumentácia rekonštrukcie elektroinštalácie kuchyne GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Dušan Rábek AUT.ING. 30155932 250,00 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0719/18 zámok na mince 6D - refundovane v pokladni GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ABAmet, s.r.o. 47966947 30,00 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0718/18 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 221,68 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0717/18 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 373,34 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0716/18 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 130,73 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0715/18 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 1,08 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0714/18 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 PICADO s.r.o. 36397164 95,48 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
OBJ/0084/18 Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie „rekonštrukcia elektroinštalácie IV. poschodie blok A“. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Dušan Rábek AUT.ING. 30155932 250,00 € 22.10.2018 25.10.2018 Objednávka
OBJ/0083/18 Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie „rekonštrukcia elektroinštalácie III. poschodie blok A“. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Dušan Rábek AUT.ING. 30155932 250,00 € 22.10.2018 25.10.2018 Objednávka
OBJ/0082/18 Objednávame si u Vás opravu predných bŕzd na osobnom vozidle Mercedes Benz Sprinter. ( výmena brzdových kotúčov, výmena brzdového obloženia, výmena brzdových piestov). Predpokladaná cena 750 € GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AUTOSERVIS Moravec Rastislav 34299696 750,00 € 22.10.2018 22.10.2018 Objednávka
OBJ/0080/18 Objednávame u Vás dodávku a montáž klimatizácie v tréningovom centre podľa CP zo dňa 16.10.2018 v sume 4621,20€ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ecosteel, s.r.o. 35878002 4 621,20 € 22.10.2018 22.10.2018 Objednávka
DFBV/0713/18 materiál výchovy - hry GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ALZA.cz a.s. 27082440 134,60 € 19.10.2018 28.10.2018 Faktúra
21/2018/GA/T Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iné 731,41 € 18.10.2018 03.09.2018 30.06.2019 18.10.2018 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
DFBV/0712/18 IS CYGNUS 10-12/18 KU GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 IreSoft, s.r.o. 26297850 220,60 € 18.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0711/18 SOCIO system 9/18 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Róbert Mezík 51002353 50,00 € 17.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0710/18 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 PICADO s.r.o. 36397164 219,72 € 17.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0709/18 potraviny - hlbokomrazené GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 248,94 € 17.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0708/18 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 38,28 € 17.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0707/18 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 46,37 € 17.10.2018 28.10.2018 Faktúra