Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11089

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0085/18 Objednávame u Vás dodanie a dopravu 2 ks mobilných zdvihákov pre osoby do hmotnosti 150kg, a 2ks do hmotnosti 180kg podľa Vašej CP zo dňa 11.10.2018 v celkovej sume 9752,42€ s DPH. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 DARTIN Slovensko s.r.o. 31676936 9 752,42 € 25.10.2018 25.10.2018 Objednávka
DFBV/0731/18 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 176,40 € 24.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0730/18 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 125,77 € 24.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0729/18 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 51,86 € 24.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0728/18 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 66,24 € 24.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0727/18 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 121,73 € 24.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0726/18 potraviny - hlbokomrazené GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 30,00 € 24.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0725/18 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 92,62 € 24.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0724/18 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 162,80 € 24.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0723/18 oprava Škoda Octavia+STK a EK GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AUTOSERVIS Moravec Rastislav 34299696 210,00 € 24.10.2018 28.10.2018 Faktúra
Z201844948_Z Kúpna zmluva GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 JURIGA spol. s r.o. 31344194 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 2 377,99 € 23.10.2018 29.10.2018 29.10.2018 24.10.2018 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
Z201844945_Z Kúpna zmluva GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 2 090,00 € 23.10.2018 29.10.2018 29.10.2018 24.10.2018 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
DFBV/0722/18 drogeria GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 394,56 € 23.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0721/18 skolenie: VO potravin - velke zmeny od 1.1.2019- Skalníková GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 50,00 € 23.10.2018 25.10.2018 Faktúra
OBJ/0081/18 Objednávame u Vás dodávku stravy pre klientov počas zimnej odstávky kuchyne v období od24.12.do 31.12.2018. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 716,32 € 22.10.2018 12.10.2022 Objednávka
DFBV/0720/18 projektová dokumentácia rekonštrukcie elektroinštalácie kuchyne GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Dušan Rábek AUT.ING. 30155932 250,00 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0719/18 zámok na mince 6D - refundovane v pokladni GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ABAmet, s.r.o. 47966947 30,00 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0718/18 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 221,68 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0717/18 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 373,34 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra
DFBV/0716/18 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 130,73 € 22.10.2018 28.10.2018 Faktúra