Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11089
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/0085/18 | Objednávame u Vás dodanie a dopravu 2 ks mobilných zdvihákov pre osoby do hmotnosti 150kg, a 2ks do hmotnosti 180kg podľa Vašej CP zo dňa 11.10.2018 v celkovej sume 9752,42€ s DPH. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DARTIN Slovensko s.r.o. | 31676936 | 9 752,42 € | 25.10.2018 | 25.10.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0731/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0730/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,77 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0729/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,86 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0728/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,24 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0727/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 121,73 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0726/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 30,00 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 92,62 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0724/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 162,80 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/18 | oprava Škoda Octavia+STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 210,00 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
Z201844948_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 377,99 € | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
Z201844945_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 090,00 € | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0722/18 | drogeria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 394,56 € | 23.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0721/18 | skolenie: VO potravin - velke zmeny od 1.1.2019- Skalníková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 50,00 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
OBJ/0081/18 | Objednávame u Vás dodávku stravy pre klientov počas zimnej odstávky kuchyne v období od24.12.do 31.12.2018. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 716,32 € | 22.10.2018 | 12.10.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0720/18 | projektová dokumentácia rekonštrukcie elektroinštalácie kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 250,00 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0719/18 | zámok na mince 6D - refundovane v pokladni | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 30,00 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0718/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 221,68 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0717/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 373,34 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0716/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 130,73 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra |