Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038/2019 | Tonery do tlačiarne 3 ks + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EUROtoner, s.r.o. | 43892655 | 74,64 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Objednávka | |||||
| 036/2019 | Deratizácia - jar 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 110,00 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Objednávka | |||||
| 088/19 | 2 tonery (Cajla, detské odd) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 106,80 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 087/19 | členský poplatok 2019 - Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 086/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 57,05 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 034/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 574,31 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Objednávka | |||||
| 085/19 | tvorivé čítanie - Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 100,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 035/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 179,36 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Objednávka | |||||
| 033/2019 | 2 tonery (Cajla, detské odd) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 106,80 € | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Objednávka | |||||
| 032/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 57,05 € | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Objednávka | |||||
| 031/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 879,72 € | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Objednávka | |||||
| 084/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 170,40 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019-20 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Erik Groch | Kultúra, média, tlač | 100,00 € | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 10.04.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 2019-21 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Erik Groch | Kultúra, média, tlač | 100,00 € | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 10.04.2019 | Mgr.Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 030/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 170,40 € | 09.04.2019 | 09.04.2019 | Objednávka | |||||
| 083/19 | tel. účty + internet 03/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,57 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 082/19 | Vodné, stočné 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 080/19 | telekomunikačné služby 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,41 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 079/19 | nákup tonerov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GRAND-MS, s.r.o. | 36321796 | 162,50 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 078/19 | zrážková voda 01.01. - 31.03.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra |