Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4578
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-32 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Dušan Kalmančok | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 12.11.2018 | Mgr.Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
2018-33 | Zmluva o vytvorení, šírení a použití umeleckého výkonu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Márius Kopcsay | Kultúra, média, tlač | 80,00 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 12.11.2018 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
248/18 | technická správa a podpora 10/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
250/18 | samolepiace etikety - 5000 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | HV print, s.r.o. | 31332862 | 60,48 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
249/18 | mob.tel. - 10/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,55 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
247/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 335,12 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
245/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 1 096,32 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
246/18 | tel. účty + internet 10/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 37,79 € | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
244/18 | odber tlače | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 258,74 € | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
243/18 | záloha za el.energiu - 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 06.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
242/18 | elektronické stravovacie poukažky - 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 087,20 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
142/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 619,30 € | 05.11.2018 | 05.11.2018 | Objednávka | |||||
141/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 1 012,91 € | 05.11.2018 | 05.11.2018 | Objednávka | |||||
140/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 1 231,27 € | 05.11.2018 | 05.11.2018 | Objednávka | |||||
241/18 | záloha za plyn - 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 168,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
240/18 | Konz. služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
2018-31 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Juraj Červenák | Kultúra, média, tlač | 100,00 € | 02.11.2018 | 05.11.2018 | 02.11.2018 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
139/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 757,91 € | 31.10.2018 | 05.11.2018 | Objednávka | |||||
138/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 2 434,46 € | 31.10.2018 | 05.11.2018 | Objednávka | |||||
238/18 | knižničné regály | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Peter Smatana - AMVEX | 40020975 | 4 260,00 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |