Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4578
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Život a zdravie Branislav Turan | 40765938 | 56,00 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
116/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 367,45 € | 12.09.2018 | 13.09.2018 | Objednávka | |||||
117/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 146,30 € | 12.09.2018 | 13.09.2018 | Objednávka | |||||
115/2018 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Život a zdravie Branislav Turan | 40765938 | 56,00 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Objednávka | |||||
198/18 | revízia zdvíhacích zariadení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
201/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 209,54 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
200/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 415,47 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
199/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 428,65 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
197/18 | záloha za el.energiu - 9/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
196/18 | mob.tel. - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,15 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
195/18 | odber tlače | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 259,22 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
114/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 405,94 € | 07.09.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
113/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 854,30 € | 07.09.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
194/18 | tepovanie kobercov a kresiel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 96,50 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
112/2018 | tepovanie kobercov a stoličiek | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 96,50 € | 06.09.2018 | 06.09.2018 | Objednávka | |||||
192/18 | technická správa a podpora - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
193/18 | elektronické stravovacie poukážky - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 964,80 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
191/18 | tel.účty - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 126,58 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
190/18 | záloha za vodu a stočné - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
2018-26 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Kultúra, média, tlač | 13 500,00 € | 05.09.2018 | 30.09.2019 | 11.09.2018 | Mgr. Tóthová Daniela | riaditeľka | Zmluva |