Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5396
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075/2021 | podujatie Čitateľský denník Dada Nagya | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 18.08.2021 | 18.08.2021 | Objednávka | |||||
| 173/21 | servis žalúzií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 62,98 € | 18.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 074/2021 | servis žalúzií - 10 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 62,98 € | 11.08.2021 | 11.08.2021 | Objednávka | |||||
| 172/21 | časopisy 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 250,76 € | 10.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 073/2021 | Príprava a realizácia podujatia v rámci cyklu Prázdninové utorky v knižnici 10.8.2021 projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OZ Dramacentrum Edudrama | 30793220 | 60,00 € | 09.08.2021 | 09.08.2021 | Objednávka | |||||
| 170/21 | tel.služby 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,45 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 171/21 | vodné, stočné, zrážková voda 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021-11 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Martina Monošová | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 09.08.2021 | 10.08.2021 | 09.08.2021 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 168/21 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 169/21 | el.energia 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,00 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 167/21 | tel. služby + internet 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,19 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 164/21 | konfigurácia záloh, inštalácia IIS web služieb | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 344,00 € | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 165/21 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 166/21 | podujatie Prázdninové utorky - projekt Čítajme 13.7.2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OZ Dramacentrum Edudrama | 30793220 | 60,00 € | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 072/2021 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 236,67 € | 04.08.2021 | 05.08.2021 | Objednávka | |||||
| 163/21 | tech.správa a podpora 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 161/21 | plyn 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 162/21 | podujatie Prázdninové utorky - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hajdučíková Veronika | 46154701 | 60,00 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 071/2021 | Príprava a realizácia podujatia Prázdninové utorky v knižnici - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hajdučíková Veronika | 46154701 | 60,00 € | 03.08.2021 | 05.08.2021 | Objednávka | |||||
| 160/21 | rekonštrukčné a maľovacie práce - detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Antara Bau, s.r.o. | 45425272 | 1 358,54 € | 03.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |