Faktúry
Počet záznamov: 10252
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0391/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 600,90 € | 13.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0390/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 926,82 € | 13.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0389/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 575,80 € | 13.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0383/24 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 730,00 € | 12.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0384/24 | skládkovanie odpadu 5/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 785,88 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0382/24 | stočné - priemer za obdobie 5/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 909,25 € | 11.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0379/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Food Factory Slovakia | 36530506 | 257,64 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0370/24 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 206,00 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0371/24 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 255,00 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0368/24 | oprava a dodanie ND na žehlič do práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 304,16 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0372/24 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 61,20 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0373/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 516,79 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0374/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 236,47 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0375/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 207,22 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0376/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 753,39 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0381/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 216,41 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0378/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 291,90 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0369/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 168,00 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0377/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 689,60 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0380/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 682,47 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0366/24 | PVC podlahová krytina + spoj.materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 952,54 € | 05.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0367/24 | tlačiareň Xerox, toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 199,40 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0358/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Food Factory Slovakia | 36530506 | 193,34 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0360/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 418,08 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0357/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 781,91 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0355/24 | zneškodnenie odpadu 4/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FCC Slovensko | 31318762 | 475,20 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0356/24 | právne služby 5/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0361/24 | poplatok za využívanie webhostingovej služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 64,51 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0359/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 227,20 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0362/24 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 37,95 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |