Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0203/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 45,02 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 304,06 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,25 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 136,70 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/17 | čistenie kuchynskej sedimentačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JaKa.repair | 45725284 | 364,00 € | 17.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 900,00 € | 17.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 325,58 € | 16.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 9,12 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/17 | deratizácia+ dezinsekcia objektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holes Igor | 35147849 | 490,00 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/17 | revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 694,00 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 364,86 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/17 | preplatok el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | -27,35 € | 14.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 580,00 € | 13.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/17 | doprava stoličiek NERON - dobropis reklamácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | A PEMA | 43850863 | -134,40 € | 13.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,88 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 155,52 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 323,40 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 189,14 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 195,43 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra |