Faktúry
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180382 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 07.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180379 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 271,30 € | 07.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180380 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 21,00 € | 07.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180378 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 320,24 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180377 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 35,76 € | 06.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180376 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 06.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180368 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 05.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180369 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 123,70 € | 05.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180373 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 341,05 € | 05.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180374 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 455,09 € | 05.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180375 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180371 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 328,25 € | 05.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180372 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 86,72 € | 05.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180370 | Stredná odborná škola | 00351822 | Edenred Slovakia s.r.o | 31328695 | 1 342,66 € | 05.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | ||||||
20180367 | Stredná odborná škola | 00351822 | PhDr.Gabriela Spišáková-Majster Papier,Wolkrova 5, Bratislava | 33768897 | 195,60 € | 03.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180358 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180357 | Stredná odborná škola | 00351822 | D.Strapák-Revízie a montáž PZ | 32817649 | 100,00 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180362 | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko | 43287247 | 574,00 € | 31.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180363 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,33 € | 30.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180364 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 220,67 € | 28.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180359 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 940,65 € | 28.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180360 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 287,60 € | 28.08.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20180361 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 067,29 € | 28.08.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
20180366 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ľudovít Černuška | 47574399 | 755,00 € | 27.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180353 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 13.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180345 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180346 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 68,11 € | 10.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180347 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,00 € | 10.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180348 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180349 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 10.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra |