Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200201 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 133,48 € | 18.05.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | ||||||
20200199 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 082,48 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
20200198 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,40 € | 14.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
20200190 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 13.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
20200194 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 231,25 € | 12.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
20200195 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 146,83 € | 12.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
20200186 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 796,57 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
20200187 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
20200188 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,24 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
20200189 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,72 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
20200191 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,56 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
20200192 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
20200193 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,12 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
20200183 | Stredná odborná škola | 00351822 | Disig, a.s. | 35975946 | 70,01 € | 07.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
20200184 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,00 € | 07.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
20200185 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,76 € | 07.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
20200181 | Stredná odborná škola | 00351822 | PhDr.Gabriela Spišáková-Majster Papier,Wolkrova 5, Bratislava | 33768897 | 41,28 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
20200180 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 250,00 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
20200179 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
20200178 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra |