Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210529 kadernícky materiál Stredná odborná škola 00351822 Zuzana Majeríková, KaderníckyServis 43015999 458,73 € 07.12.2021 09.12.2021 Faktúra
20210536 revízia bleskozvodov Stredná odborná škola 00351822 ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. 50504738 330,00 € 06.12.2021 16.12.2021 Faktúra
20210542 vŕtanie dier medzi podlažiami Stredná odborná škola 00351822 F&P Group, s.r.o. 47447494 1 800,00 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
20210527 videoprezentácia školy - 3 videá Stredná odborná škola 00351822 Hypnotized s.r.o. 52281582 770,00 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
20210524 GDPR - 12/2021 Stredná odborná škola 00351822 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 02.12.2021 20.12.2021 Faktúra
20210526 plyn - kuchyňa 12/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 66,00 € 02.12.2021 20.12.2021 Faktúra
20210528 vypracovanie posudku - oprava strechy ŠH Stredná odborná škola 00351822 M PRO s.r.o. 45911606 696,00 € 02.12.2021 17.12.2021 Faktúra
20210520 antigénové testy, respirátory Stredná odborná škola 00351822 Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA 35002174 232,24 € 02.12.2021 15.12.2021 Faktúra
20210525 plyn - škola 12/2021 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 02.12.2021 15.12.2021 Faktúra
20210516 nástenné obrazy - triedenie mäsa Stredná odborná škola 00351822 Marek Dvořák 65809921 300,00 € 02.12.2021 15.12.2021 Faktúra
20210521 správa počítačovej siete - 11/2021 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 240,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
20210523 internet - 12/2021 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
20210522 BOZP,PO - IV.Q.2021 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 240,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
20210517 toner Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 43,44 € 30.11.2021 15.12.2021 Faktúra
20210518 projektor Epson EB-W06 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 1 395,00 € 30.11.2021 15.12.2021 Faktúra
20210519 stavebný dozor - rekonštr. ŠH+ŠI Stredná odborná škola 00351822 OFIR, s.r.o. 43975542 960,00 € 29.11.2021 15.12.2021 Faktúra
20210535 revízia hasiacich prístrojov Stredná odborná škola 00351822 Michal Szeidemann - MIHAS 43089551 422,71 € 26.11.2021 16.12.2021 Faktúra
20210514 suroviny Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 140,10 € 23.11.2021 31.01.2022 Faktúra
20210513 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 228,31 € 23.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20210512 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ZDRAVÉ OVOCIE s 47218321 628,06 € 23.11.2021 25.11.2021 Faktúra