Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4255

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0034/19 Zem.plyn Sv.Jur I.19 Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 95,00 € 07.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 Požiar.ochrana I.19 Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 BEPO 36948951 50,00 € 07.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 Plastové kartičky Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 BITTER STUDIOS 30997101 90,00 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 Mobily II.19 Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Slovak telekom a.s 35763469 261,43 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 Zem.plyn Stupava II.19 Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 151,00 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 El.en. Stupava II.19 Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19,00 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 Harddisk Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 AT-CLIP 31413641 134,64 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
VO/0010/19 záložný disk Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 AT-CLIP 31413641 0,00 € 05.02.2019 19.03.2019 Objednávka
DFBV/0027/19 Člen.príspevok 2019 Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Zväz múzeí na Slovensku 42013143 102,00 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
01/2019 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Marius Pedersen, a. s. 34115901 Iné 15,50 € 01.02.2019 01.02.2019 08.03.2019 Martin Hrubala Zmluva
DFBV/0026/19 El.energia Stupava, Sv. Jur Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Západoslovenská energia, a.s. 36677281 352,75 € 30.01.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 Elektron. strav.lístky Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 GGFS s.r.o 47079690 1 584,00 € 29.01.2019 05.02.2019 Faktúra
VO/0003/19 Objednávam rozloženie stanu s rozmermi 6x10 v dňoch 7. – 9. 6. 2019 počas trvania Keramických trhov. Stan požadujeme rozložiť dňa 6. 6. 2019 do 12. hodiny (štvrtok), a demontáž stanu treba realizovať 9. 6. 2019 (nedeľa) po 18. hodine. Prosím Vás o bezpečnostné uchytenie stanu. V prípade nejasností kontaktujte p. Jakubcovú, t.č. 0903659746 Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 KLOST s.r.o 31369642 0,00 € 29.01.2019 29.01.2019 Objednávka
VO/0005/19 prenájom 2 ks mobilných WC počas podujatia KT 2019 Mobilná toaleta 2 ks – dovoz dňa 7. 6.2019 v ranných hodinách (najneskôr do 12. hodiny, nakoľko sa potom uzatvára mesto) Medziservis - sobota/nedeľa 4ks v ranných hodinách Odvoz toaliet – 9.6. 2019 po 18. hodine, resp. 10. 6. 2019 v dopoludňajších hodinách Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 WECKO servis 46461388 0,00 € 29.01.2019 29.01.2019 Objednávka
VO/0006/19 Objednávam si u Vás zabezpečenie podujatia v termíne od 7. – 9. 6. 2019 v Pezinku. Piatok od 15. hodiny do 21. hodiny Sobota od 9. hodiny do 21. hodiny Nedeľa od 9. Hodiny do 16. hodiny Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Rescue zdravotná služba 42357985 0,00 € 29.01.2019 29.01.2019 Objednávka
VO/0004/19 Ojednávam nasledovné služby na akciu Keramické trhy v Pezinku: 7. júna 2019 (piatok) do 8. hodiny dovoz Keramických kruhov z SOŠ na Komenského ulici na ná-mestie v Pezinku 10. júna 2019 (pondelok) do 8. hodiny odvoz keramických kruhov z námestia v Pezinku na SOŠ na Komenského ulici. Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Petmas, s.r.o 30840678 0,00 € 29.01.2019 29.01.2019 Objednávka
DFBV/0024/19 Elektrina Stupava Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19,00 € 28.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 Zabezpeč. zariadenie Sv. Jur Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 1 515,12 € 28.01.2019 05.02.2019 Faktúra
VO/0002/19 potlač kariet Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 BITTER STUDIOS 30997101 0,00 € 23.01.2019 29.01.2019 Objednávka
DFBV/0021/19 Použitie kopírky Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 CBC Slovakia, s.r.o 44773293 38,65 € 21.01.2019 05.02.2019 Faktúra