Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0166/18 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/18 | Zemný plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | El.en. Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | Poistenie hav. PK499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 278,26 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | Poistenie zodp.za škody PK499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 113,36 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | Prevoz KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 198,72 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | Ukázka glazovanie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 100,00 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 552,50 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0040/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 0,00 € | 25.06.2018 | 25.06.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0156/18 | Preklad. služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 122,32 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/18 | Provízie plat. karta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | Občerstvenie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola | 00351822 | 545,50 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0039/18 | prekladateľské služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 0,00 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Objednávka | |||||
Pokračovanie vedeckého výskumu 18-521-01964 | Pokračovanie vedeckého výskumu na NKP Hradisko Neštich vo Svätom Jure | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Iné | 0,00 € | 19.06.2018 | 19.07.2018 | Martin Hrubala | Zmluva | |||
Zabezpečenie stálej expozície č. 18-542-03206 | Zabezpečenie stálej expozície Malokarpatského múzea v Pezinku prostredníctvom výstavného mobiliáru - 2. fáza | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Fond na podporu umenia | 18-542-03206 | Iné | 0,00 € | 19.06.2018 | 19.07.2018 | Martin Hrubala | Zmluva | |||
Vybavenie depozitára 18-542-03205 | Vybavenie depozitára dreva a kovu Malokarpatského múzea v Pezinku profesionálnym, účelovým, úložným mobiliárom - 2. fáza | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Iné | 0,00 € | 19.06.2018 | 19.07.2018 | Martin Hrubala | riaditeľ | Zmluva | ||
Výstavný panelový systém 18-542-03207 | Výstavný panelový systém so závesným systémom a osvetlením pre Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Iné | 0,00 € | 19.06.2018 | 19.07.2018 | Martin Hrubala | Zmluva | |||
DFBV/0152/18 | Hudob.produkcia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Habanera s.r.o | 46289801 | 1 000,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/18 | Prenájom stan KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STANY-EU s.r.o | 35964383 | 720,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | ZDravot.dozor KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 447,00 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra |