Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4255
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0319/18 | Hud.vystúpenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | profil-ART, s.r.o | 48016632 | 100,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/18 | Deratizácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 200,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/18 | Prenájom kopírky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 61,85 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/18 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 58,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 382,40 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/18 | Telefóny XI.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 109,48 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/18 | Vodne stoc. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/18 | El.energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/18 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/18 | Monitorig XI.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/18 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0306/18 | ADSL prístup | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/18 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0078/18 | deratizačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 0,00 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0301/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 317,16 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0303/18 | Revízia plyn. zariadení Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 180,00 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/18 | Telefony XI.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 272,43 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/18 | ČIpová karta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ondrej Jaso - MAR | 45563438 | 78,00 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/18 | Registračná pokladňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB SERVIS SK s.r.o | 35970961 | 289,99 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra |