Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0003/19 | Objednávam rozloženie stanu s rozmermi 6x10 v dňoch 7. – 9. 6. 2019 počas trvania Keramických trhov. Stan požadujeme rozložiť dňa 6. 6. 2019 do 12. hodiny (štvrtok), a demontáž stanu treba realizovať 9. 6. 2019 (nedeľa) po 18. hodine. Prosím Vás o bezpečnostné uchytenie stanu. V prípade nejasností kontaktujte p. Jakubcovú, t.č. 0903659746 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 0,00 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0232/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 321,42 € | 28.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0230/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Geotech Bratislava | 45948992 | 29,16 € | 27.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0229/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 314,40 € | 28.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0228/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Stupava | 00305081 | 52,84 € | 22.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0227/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeon s.r.o | 47664584 | 48,24 € | 22.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0226/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marek Letko | 40030610 | 150,00 € | 20.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0224/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OutdoorZone | 35933721 | 33,00 € | 20.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0223/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 276,07 € | 13.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0222/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FO ART, s.r.o | 35913509 | 2 591,60 € | 10.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0221/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FO ART, s.r.o | 35913509 | 156,00 € | 10.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0220/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 16,80 € | 13.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0219/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 14.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0218/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 130,33 € | 07.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0217/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 26,20 € | 07.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0216/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 07.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0215/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 07.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0214/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GTS Slovakia, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 07.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0213/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 159,00 € | 07.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0212/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 050,00 € | 07.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |